2月25日,集团公司召开2014年度审计工作会议。集团公司财务总监吕德明、审计部相关人员,各单位内部审计分管领导及内审人员共50余人参加了会议。
集团公司审计部部长李胜强作了2013年度的审计工作总结,特别指出了集团各企业开展内部审计工作存在的不足,并对2014年内部审计工作计划进行了详细讲解。审计部副部长李曦向与会人员传达了国资委关于市属国有企业内部经济责任审计操作指南培训的相关要求和内容。
财务总监吕德明在总结讲话时介绍了集团整体的经济形势,强调了内部审计在企业运行中的重要性,要求各单位主管领导充分发挥内部审计的作用,积极开展内部审计工作。同时,吕总也对集团内审人员提出了8项具体要求,要求集团内部审计工作充分发挥实效,为集团完成全年整体目标服务。