4月27日,集团公司召开2016年度审计工作会。集团公司财务总监吕德明、审计部相关人员以及集团所属单位主管审计工作的领导及单位内审人员共计50余人参加了会议。
集团公司审计部副部长李曦传达了北京市委市政府《关于加强新形势下审计工作的意见》的文件精神及集团公司新制定的《关于企业内部审计工作的规定》的具体内容。审计部部长李胜强作2015年度审计工作报告。报告全面总结了2015年集团公司内部审计开展情况,介绍了2016年集团公司内部审计工作计划,并就全年内部审计工作的开展向与会人员提出了具体要求。
集团公司财务总监吕德明在总结发言中向与会人员介绍了集团公司“十二五”期间取得的成绩,结合“十三五”规划,阐述了集团公司下一步的主要工作和发展方向。针对2015年集团所属二级企业审计工作中存在的问题及审计中发现的主要问题,吕总对集团公司内审人员提出了六个方面的具体要求,强调了内部审计在企业运行中的重要性,指出内审人员应提高自身的理论素质和业务水平,切实开展好自身的审计工作,充分发挥内部审计的监督作用,促进企业长期稳定发展。